北海市公积金管理中心(北海公积金政策)

其实北海市公积金管理中心的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解北海公积金政策,因此呢,今天小编就来为大家分享北海市公积金管理中心的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!

北海市公积金管理中心(北海公积金政策)

一、北海公积金怎么提取

北海公积金提取是指职工按规定提取本人住房公积金账户内存储余额的行为,北海公积金提取需要什么材料,有哪些流程和手续,本文将一一为大家展示。

3.到广西住房公积金管理辖区外工作的;

4.完全或部分丧失劳动能力,并与单位终止劳动关系的;

5.与单位终止劳动、人事关系后两年没有建立新的劳动、人事关系的;

6.缴存人死亡、被宣告死亡或被宣告失踪的

北海住房公积金非销户类提取条件

3.相应的证明资料及复印件。相应的证明资料包括:

注:按规定提取配偶住房公积金的,还应提供婚姻证明及复印件。必要时,住房公积金管理中心可要求配偶到场。

3.窗口工作人员打印提取凭证并入账,提取人签名并将凭证单交回单位财务

5.凭证单交回中心计财科,办理转账支付手续

1.贷款购买自住房提取额度:本人及配偶提取总额不超过首付款总额;

2.一次性付款购买自住房提取额度:本人及配偶提取总额不超过所购房发票总额

3.租住公共租赁住房的:按照实际房租支出票据金额提取。

4.偿还住房贷款:本人及配偶提取总额不超过实际还款月数的偿还贷款本息总额。

5.提前偿还住房贷款:本人及配偶提取总额不超过提前还款金额

6.翻建、大修住房:提取的金额不得超过翻建、大修的费用

公积金提取间隔:公积金每隔12个月(含12个月)以上提取一次

提取到账时间:自申请受理日起3个工作日内

二、北海公积金能提前几次还款

1、公积金贷款能提前还款如果是提前一次性结清,那么一个只能申请一次,如果是提前部分还款,那么通常一年只可以申请一次。

2、公积金借款若想提前还款,通常需要还贷款满一年之后才可以申请,可以选择全部还清,也可以选择提前还部分贷款。

3、不同地区对于公积金贷款提前还款的相关规定是有所不同的,具体可以咨询一下当地的公积金管理中心。

三、北海市2023年1月公共预算收入

第二部分:北海市接待办公室2021年部门预算报表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分:北海市接待办公室2021年部门预算情况说明

第一部分:北海市接待办公室部门概况

(一)接待中央、自治区等上级部门来我市检查、指导、帮助工作的副厅级以上领导及随行人员。

(二)接待到我市考察、访问、联系工作的外省、市、自治区副厅级以上领导及随行人员。

(三)接待应我市领导邀请前来考察、访问的国内宾客。

(四)协助有关部门做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作及我市其它重要活动的接待服务工作。

(五)随同我市领导所率领代表团到兄弟省、市、地区考察访问,做好对外公共关系和对内后勤服务工作。

(六)完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他任务。

(一)北海市接待办公室共设置五个科室。

1.综合科负责人事、财务、文秘、保密、劳资、接待物资、固定资产、车辆保管、后勤保障等日常行政事务;

2.接待一科负责市委及市委部门、民主党派、工商联、群团、检察院、法院的接待工作;

3.接待二科负责人民政府及政府部门的接待工作;

4.接待三科负责市人大、市政协的接待工作;

5.服务联络科负责领导在邕的服务、接送工作,区内外接待系统团组的接待工作及接待任务中的票务工作。

(二)北海市接待办公室人员构成

北海市接待办公室是为市委直属的正处级全额拨款事业单位,核定全额拨款事业编制17名,后勤人员控制数6名;现有全额拨款事业编制人员16人,后勤人员6人(其中:“老人老办法”人员3人,后勤控制数聘用人员3人)。

(三)北海市接待服务中心是北海市接待办公室下属单位,主要工作职责是协助做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作、我市其他重要活动的接待服务工作以及协助市接待办公室做好接待工作。北海市接待服务中心是全额拨款公益二类事业单位,核定事业编制9名,现有事业编制人员为8人。

第二部分:北海市接待办公室2021年部门预算报表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分:北海市接待办公室2021年部门预算情况说明

(一)2021年预算总收入10,036,832元,一般公共预算拨款10,036,832元,与上年相比减少4,628,240元,减少31.56%。减少的原因是压减三公经费支出。

(二)2021年预算总支出10,036,832元,其中一般公共服务支出9,658,051元,与上年相比减少4,529,874元,减少31.93%;减少的主要原因是压减三公经费支出。

卫生健康支出144,483元,与上年相比,减少31,308元,减少17.81%,减少的原因是人员减少,人员经费支出减少,下属单位预算在政府购买服务事项项目列支。

住房保障支出234297元,与上年相比,减少67,059元,减少22.25%,减少的原因是人员减少,人员经费支出减少,下属单位预算在政府购买服务事项项目列支。

2021年预算收入10,036,832元,与上年同比减少4,628,240元,减少31.56%,减少的原因压减三公经费支出。

其中行政运行收入2,192,51元,与上年相比,减少352,928元,减少13.86%;减少的原因是调出1人,退休2人,人员经费开支减少。

一般行政管理事务预算收入7,168,404元,与上年相比,减少3,721,596元,减少34.17%,减少的原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,精简支出。

事业运行预算收入296,796元,与上年相比,减少455,350元,减少60.54%,减少的原因是下属单位接待服务中心的预算,通过购买公共服务事项项目申报,在接待办项目列支。

行政单位医疗预算收入144,483元,与上年相比,增加4,772元,增长3.41%,增加的原因是缴费基数增加。

住房公积金预算收入234,297元,与上年相比,减少67,059元,减少22.25%,减少的原因是接待服务中心住房公积金在政府购买公共服务事项支出。

2021年预算支出10,036,832元,与上年相比,减少4,628,240元,减少31.56%,其中基本支出2,868,428元,同比减少906,644元,减少31.61%,减少的原因是调离1人,退休2人,中心人员经费在政府购买公共服务事项支出。项目预算支出7,168,404元,同比减少3,721,596元,减少34.17%,减少的原因是压减三公经费支出。

2021年财政拨款预算收入10,036,832元,与上年相比减少4,628,240元,减少31.56%。减少的主要原因是压减三公经费支出。

2021年财政拨款预算支出10,036,832元,其中一般公共服务支出9,658,051元,与上年相比减少4,529,874元,减少31.93%;减少的主要原因是压减三公经费支出。

卫生健康支出144,483元,与上年相比,减少31,308元,减少17.81%,减少的原因是人员减少,人员经费支出减少,下属单位预算在政府购买服务事项项目列支。

住房保障支出234,297元,与上年相比,减少67,059元,减少22.25%,减少的原因是人员减少,人员经费支出减少,下属单位预算在政府购买服务事项项目列支。

2021年一般公共预算总支出10,036,832元,与上年相比减少4,628,240元,减少31.56%。减少的主要原因是压减三公经费支出。

行政运行预算支出2,192,51元,与上年相比,减少352,928元,减少13.86%;减少的原因是调出1人,退休2人,人员经费开支减少。

一般行政管理事务预算支出7,168,404元,与上年相比,减少3,721,596元,减少34.17%,减少的原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,精简支出。

事业运行预算支出296,796元,与上年相比,减少455,350元,减少60.54%,减少的原因是下属单位接待服务中心的预算,通过购买公共服务事项项目申报,在接待办项目列支。

行政单位医疗预算支出入144,483元,与上年相比,增加4,772元,增长3.41%,增加的原因是缴费基数增加。

住房公积金预算支出234,297元,与上年相比,减少67,059元,减少22.25%,减少的原因是接待服务中心住房公积金在政府购买公共服务事项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2,868,428元,其中人员经费2,424,592元,日常公用经费443,835元,以上年相比,一般公共预算基本支出减少906,644元,减少24.02%,人员经费减少781,615元,减少24.38%,减少的主要原因是调离1人,退休2人,人员经费、日常公用经费减少,下属单位接待服务中心基本支出经费在政府购买公共服务事项支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费预算支出5,203,550元,其中:因公出国(境)费预算支出0元;公务用车购置及运行费预算支出18,100元;公务接待费预算支出5,022,550元。

2021年“三公”经费支出预算与上年同比减少4,326,500元,减少45.40%,具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。上年因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算支出18,100元。其中:公务用车购置预算0元。公务用车运行预算支出18,100元。与上年相比,减少131,000元,减少41.997%,减少原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,缩减接待汽车费用支出。公务用车保有量为2辆。

(三)公务接待费预算支出5,022,500元。与上年同比减少4,195,500元,减少45.51%,减少原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,缩减公务接待费支出。

(一)机关运行经费安排情况说明

北海市接待部门共有1个参照公务员法管理的事业单位、1个公益二类财政拨款事业单位,机关运行经费预算支出443,835元,以上年相比减少906,644元,减少24.02%,减少的主要原因是人员减少3人,下属单位接待服务中心基本支出经费在政府购买公共服务事项支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

北海市接待办公室2021年政府采购预算30,000元,上年

政府采购预算30,000元,无增长。资金用于办公设备购置支出。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年部门预算有1个5,550,000元以上的项目,按照相关文件的要求列入绩效考评范围,涉及一般公共预算拨款5,550,000元。

为到北海调研、考察、指导工作的国务院及各部委、自治区、其他省市领导及其组团提供接待服务;为到北海考察、投资的重大项目的宾客提供接待服务;为在我市举办的大型活动提供接待服务。提供优质的服务,为北海的经济发展争取更好的支持、更大的投资、更广的宣传。完成市里安排的接待任务,提高接待质量和满意度。

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北海市公积金管理中心和北海公积金政策的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!

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